為持續(xù)完善公司合規(guī)內控體系建設,實現(xiàn)“強內控、防風險、促合規(guī)”的管控目標,2月26日,市城投公司召開合規(guī)內控管理手冊修訂討論會,公司審計法務部、綜合管理部以及合規(guī)管理專項法律顧問等相關同志參加會議。
會議集體學習了市國資委《關于加強六安市市屬企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》等內容,圍繞“如何實現(xiàn)合規(guī)內控管理手冊中的‘標準’與公司經(jīng)營管理的‘實際’緊密融合”這一主題,以內控體系的適應性、可操作性為抓手,對2024年版手冊中部分內容與公司實際業(yè)務脫節(jié)之處提出修訂意見,對手冊的修訂方案、修訂要點等展開討論。
會議指出,要充分認識手冊修訂工作的重要意義,持續(xù)完善公司內控管理制度和業(yè)務操作流程,同時確保手冊中的控制目標、風險評估標準、合規(guī)評價標準等適合公司自身特點;要以2024年版合規(guī)內控管理手冊為基礎,及時更新手冊內容,保證手冊內容與實際業(yè)務相匹配,修訂出既符合公司實際又具有指導意義的手冊;要強化內控體系執(zhí)行,將手冊內容轉化為操作指南,確保手冊修訂工作落實落地,充分發(fā)揮內部控制體系對公司強基固本作用,不斷提升公司治理水平和風險防范能力。